Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zmluvy sú od 31.3.2022 zverejnené v Centrálnom registri zmlúv - https://www.crz.gov.sk/

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2025178 materiál na vyučovanie 79,26 s DPH 15/2025 24.02.2025 MIRA OFFICE s.r.o. 19.03.2025
Objednávka 17/2025 školské tlačivá s DPH 20.02.2025 ŠEVT a.s. Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Mgr. Miroslava Gajdošová riaditeľka školy 03.03.2025
Objednávka 18/2025 výmena zámku a kľučky na plastových dverách, výmena dvojskla 408,36 s DPH 20.02.2025 GU 100, s.r.o. Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Mgr. Miroslava Gajdošová riaditeľka školy 03.03.2025
Objednávka 9/2026 školské tlačivá s DPH 20.02.2025 ŠEVT a.s. Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Mgr. Miroslava Gajdošová riaditeľka školy 02.03.2026
Faktúra 2025177 kancelárske potreby 26,11 s DPH 16/2025 20.02.2025 Daffer spol. s.r.o. 19.03.2025
Objednávka 16/2025 kancelárske potreby 26,11 s DPH 19.02.2025 Daffer spol. s r.o. Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Mgr. Miroslava Gajdošová riaditeľka školy 03.03.2025
Objednávka 15/2025 materiál na vyučovanie 79,35 s DPH 19.02.2025 MIRA OFFICE s.r.o. Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Mgr. Miroslava Gajdošová riaditeľka školy 03.03.2025
Faktúra 2025175 prísp. na stravovanie 1/2025 1 314.48 s DPH Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom 17.02.2025 Jaroslav Lašák 19.03.2025
Faktúra 2025176 prísp. na stravovanie 1/2025 zo SF 167,28 s DPH Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancom 17.02.2025 Jaroslav Lašák 19.03.2025
Faktúra 2025174 materiál 69,95 s DPH 17.02.2025 AMD-M, s.r.o. 19.03.2025
Faktúra 2025173 elektr. energia 1/2025 3 297,98 s DPH E100010465_1 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. E100010465_1 14.02.2025 RIGHT POWER, a.s. 19.03.2025
Objednávka 14/2025 Sanytol na podlahu 69,95 s DPH 13.02.2025 AMD-M, s.r.o. Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Mgr. Miroslava Gajdošová riaditeľka školy 21.02.2025
Faktúra 2025172 plyn 1/2025 2 995.58 s DPH Zmluva o dodávke plynu P 0736/2023 11.02.2025 MAGNA ENERGIA a.s. 03.03.2025
Faktúra 2025171 Sanytol na podlahu 64,40 s DPH 14/2025 11.02.2025 BAZ s.r.o. 03.03.2025
Faktúra 2025170 virtuálna knižnica 27,04 s DPH Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/09/239 07.02.2025 KOMENSKY, s.r.o. 03.03.2025
Faktúra 2025169 učebné pomôcky pre 1. stupeň 248,10 s DPH 10/2025 07.02.2025 LegalSoft s.r.o. 03.03.2025
Objednávka 13/2025 farebné kriedy 68,20 s DPH 07.02.2025 MULTIP SK s.r.o. Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Mgr. Miroslava Gajdošová riaditeľka školy 21.02.2025
Objednávka 12/2025 Sanytol sprej 6 bal. po 3 ks 64,40 s DPH 07.02.2025 BAZ, s. r. o. Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Mgr. Miroslava Gajdošová riaditeľka školy 07.02.2025
Objednávka 10/2025 učebné pomôcky pre 1. stupeň 248,10 s DPH 05.02.2025 LegalSoft s.r.o. Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Mgr. Miroslava Gajdošová riaditeľka školy 07.02.2025
Objednávka 11/2025 učebné pomôcky pre 1. stupeň 229,52 s DPH 05.02.2025 Škola.sk, s.r.o. Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Mgr. Miroslava Gajdošová riaditeľka školy 07.02.2025
zobrazené záznamy: 401-420/3013