Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zmluvy sú od 31.3.2022 zverejnené v Centrálnom registri zmlúv - https://www.crz.gov.sk/

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2024253 plyn 3 798.22 s DPH Zmluva o dodávke plynu P 0736/2023 03.06.2024 MAGNA ENERGIA a.s. 01.07.2024
Faktúra 2024252 elektr. energia 1 620.71 s DPH Zmluva o dodávke elektriny č. 3326/2023 03.06.2024 MAGNA ENERGIA a.s. 01.07.2024
Faktúra 2024254 ochrana osobných údajov 48,00 s DPH Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 03.06.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. 01.07.2024
Faktúra 2024255 hlasové a nehlas. služby 26,00 s DPH 82549210 03.06.2024 O2 Slovakia, s.r.o. 01.07.2024
Faktúra 2024256 virtuálna knižnica 5/2024 25,66 s DPH Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/09/09/239 03.06.2024 KOMENSKY, s.r.o. 01.07.2024
Faktúra 2024257 pracovné zošity na matematiku 1 557.60 s DPH 59/2024 03.06.2024 LiberaTerra, s.r.o. 01.07.2024
Faktúra 2024258 oprava čerpadla 129,60 s DPH 57/2024 03.06.2024 ALBA bazénová technika, s.r.o. 01.07.2024
Objednávka 63/2024 Project 4 - pracovný zošit 6 ks 61,14 s DPH 03.06.2024 Martinus, s.r.o. Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Mgr. Miroslava Gajdošová riaditeľka školy 11.06.2024
Objednávka 61/2024 pracovné zošity na SJ 1 155,90 s DPH 31.05.2024 Orbis Pictus Istropolitana Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Mgr. Miroslava Gajdošová riaditeľka školy 11.06.2024
Objednávka 60/2024 pracovné zošity na SJ 568,40 s DPH 31.05.2024 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Mgr. Miroslava Gajdošová riaditeľka školy 11.06.2024
Objednávka 59/2024 pracovné zošity na matematiku 1 557,60 s DPH 30.05.2024 LiberaTerra, s.r.o. Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Mgr. Miroslava Gajdošová riaditeľka školy 11.06.2024
Faktúra 3242001 zál. fa PZ + učebnice 3 346.64 s DPH 30.05.2024 AITEC, s. r. o. 14.06.2024
Faktúra 2024251 materiál - sóda bikarbóna 35,66 s DPH 53/2024 29.05.2024 Pears Health Cyber, s.r.o. 14.06.2024
Objednávka 58/2024 učebnice a pracovné zošity pre 1. stupeň 3 346.64 s DPH 29.05.2024 AITEC , s.r.o. Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Mgr. Miroslava Gajdošová riaditeľka školy 10.06.2024
Faktúra 2024250 elektrolyty pre sondu Aseko 110,50 s DPH 54/2024 28.05.2024 POOLMAN s.r.o. 14.06.2024
Objednávka 57/2024 oprava čerpadla 130,00 s DPH 28.05.2024 ALBA bazénová technika, s.r.o. Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Mgr. Miroslava Gajdošová riaditeľka školy 10.06.2024
Faktúra 2024249 tonery do tlačiarne 4 ks 63,30 s DPH 56/2024 27.05.2024 Gigaprint.sk s.r.o. 14.06.2024
Objednávka 56/2024 tonery do tlačiarne 4 ks 63,30 s DPH 24.05.2024 Gigaprint.sk s.r.o. Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Mgr. Miroslava Gajdošová riaditeľka školy 29.05.2024
Objednávka 54/2024 elektrolyty pre sondu Aseko 110,50 s DPH 23.05.2024 POOLMAN s.r.o. Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Mgr. Miroslava Gajdošová riaditeľka školy 29.05.2024
Objednávka 55/2024 oprava bleskozvodov 1 110,00 s DPH 23.05.2024 REMOS - Ľudovít Cipov Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom Mgr. Miroslava Gajdošová riaditeľka školy 29.05.2024
zobrazené záznamy: 621-640/2957